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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DORNELLES LOTERIAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4288 Data de lançamento: 17/07/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: A.S.P.S.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE E DE BOM PLANO, CFE OC. NR 1486/2019,ANEXA. 178,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE E DE BOM PLANO, CFE OC. NR 1486/2019,ANEXA. 178,80
23/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE E DE BOM PLANO, CFE OC. NR 1486/2019,ANEXA. 178,80
24/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4288/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851928 178,80
TOTAL 178,80 178,80 178,80
SALDO A PAGAR 0,00