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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 4323 Data de lançamento: 22/07/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: A.S.P.S.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA LIXEIRA INOX 12L. PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE, CFE OC. NR 1511/2019,ANEXA. 115,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA LIXEIRA INOX 12L. PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE, CFE OC. NR 1511/2019,ANEXA. 115,00
26/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA LIXEIRA INOX 12L. PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE, CFE OC. NR 1511/2019,ANEXA. 115,00
29/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4323/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 115,00
TOTAL 115,00 115,00 115,00
SALDO A PAGAR 0,00