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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 4324 Data de lançamento: 22/07/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA UN DE MATA BARATAS. PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE, CFE OC. NR 1510/2019,ANEXA. 9,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA UN DE MATA BARATAS. PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE, CFE OC. NR 1510/2019,ANEXA. 9,95
26/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA UN DE MATA BARATAS. PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE, CFE OC. NR 1510/2019,ANEXA. 9,95
29/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4324/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 9,95
TOTAL 9,95 9,95 9,95
SALDO A PAGAR 0,00