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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: BRUNO ZILMMER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4328 Data de lançamento: 22/07/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa: 3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA LAZER HP 1102 DA ADM, CFE OC. NR 1512/2019,ANEXA. 192,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA LAZER HP 1102 DA ADM, CFE OC. NR 1512/2019,ANEXA. 192,00
26/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA LAZER HP 1102 DA ADM, CFE OC. NR 1512/2019,ANEXA. 192,00
29/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4328/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867649 192,00
TOTAL 192,00 192,00 192,00
SALDO A PAGAR 0,00