Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS- GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA SMAMA, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661. |
3.000,00 |
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| 25/07/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS- GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA SMAMA, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.
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219,16 |
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| 26/07/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4338/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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219,16 |
| 31/07/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS- GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA SMAMA, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.
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379,24 |
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| 01/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4338/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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379,24 |
| 13/08/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS- GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. MUN. DA SMAMA, CFE CONTRATO NR 139/2018, PREGÃO PRESENCIAL NR 63/2018 E TIPO DE DESPESA 661.
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1.110,09 |
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| 13/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4338/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.110,09 |
| 13/08/2019 |
ANULAÇÃO POR NOVA LICITAÇÃO |
-1.291,51 |
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| TOTAL |
1.708,49 |
1.708,49 |
1.708,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |