O Município de Vista Gaúcha - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: RD COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4352 Data de lançamento: 23/07/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FNDE-Salário Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 ANEIS DESEGURANÇA DA RODA ARO 20. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS PLACAS IHW 7056 DA SMEC, CFE OC. NR 1531/2019,ANEXA. 360,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 ANEIS DESEGURANÇA DA RODA ARO 20. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS PLACAS IHW 7056 DA SMEC, CFE OC. NR 1531/2019,ANEXA. 360,00
31/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 ANEIS DESEGURANÇA DA RODA ARO 20. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS PLACAS IHW 7056 DA SMEC, CFE OC. NR 1531/2019,ANEXA. 360,00
13/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4352/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 360,00
TOTAL 360,00 360,00 360,00
SALDO A PAGAR 0,00