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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CRISTIANO MEGIER TRAUTMANN

Dados do Empenho
Número do empenho: 4361 Data de lançamento: 23/07/2019
Tipo de empenho: Patrimônio-Mobiliário em Geral
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção Programa Bolsa Familia - Recurso União
Conta de Despesa: 4490.52.42.00.00.00 - Mobiliario em Geral
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FNAS-Progr Bolsa Família e Cad.Único-IGDBF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 26 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 40 CADEIRAS FIXAS ESTOFADA NO ASSENTO NO ENCOSTO COM ARMAÇÃO EM AÇO COR AZUL. PARA USO NA SEC. DE ASST SOCIAL- IGD SUAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 26/2019. OC. NR 1525/2019,ANEXA. CONTRATO NR 116/2019. 4.760,00 4.760,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 40 CADEIRAS FIXAS ESTOFADA NO ASSENTO NO ENCOSTO COM ARMAÇÃO EM AÇO COR AZUL. PARA USO NA SEC. DE ASST SOCIAL- IGD SUAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 26/2019. OC. NR 1525/2019,ANEXA. CONTRATO NR 116/2019. 4.760,00
23/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 40 CADEIRAS FIXAS ESTOFADA NO ASSENTO NO ENCOSTO COM ARMAÇÃO EM AÇO COR AZUL. PARA USO NA SEC. DE ASST SOCIAL- IGD SUAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 26/2019. OC. NR 1525/2019,ANEXA. CONTRATO NR 116/2019. 4.760,00
26/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4361/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.760,00
TOTAL 4.760,00 4.760,00 4.760,00
SALDO A PAGAR 0,00