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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGêNCIA TENENTE PORTELA RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 451 Data de lançamento: 25/01/2019
Tipo de empenho: Fgts a Pagar
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.Programa Agente Comunit Saude-ACS (RV 4500 e 0040)
Conta de Despesa: 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - Servidores
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: A.S.P.S.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FGTS PARA PATRONAL REF. MÊS EMPENHOS REF FOLHA MES DE JANEIRO DE 2019 97,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2019 FGTS PARA PATRONAL REF. MÊS EMPENHOS REF FOLHA MES DE JANEIRO DE 2019 97,45
25/01/2019 EMPENHOS REFERENTE A FOPAG MMES DE JANEIRO DE 2019 97,45
06/02/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 451/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 97,45
TOTAL 97,45 97,45 97,45
SALDO A PAGAR 0,00