| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 4553 | Data de lançamento: | 25/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Inss a Pagar-Contrib s/ Salarios e Remunerações | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOPAG EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE JULHO DE 2019. | 806,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2019 | FOPAG EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE JULHO DE 2019. | 806,40 | ||
| 25/07/2019 | EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE JULHO DE 2019. | 806,40 | ||
| 19/08/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4553/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 806,40 | ||
| TOTAL | 806,40 | 806,40 | 806,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||