| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LUIZ MANTELLI ME |
| Número do empenho: | 4596 | Data de lançamento: | 29/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS. PARA USO NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CFE OC. NR 1557/2019,ANEXA. | 98,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS. PARA USO NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CFE OC. NR 1557/2019,ANEXA. | 98,25 | ||
| 31/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS. PARA USO NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CFE OC. NR 1557/2019,ANEXA. | 98,25 | ||
| 01/08/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4596/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 98,25 | ||
| TOTAL | 98,25 | 98,25 | 98,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||