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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: PEIXOTO COM DE MATERIAIS ELET E HIDRAULICO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4615 Data de lançamento: 30/07/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: A.S.P.S.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQIOSOÇÃO DE UMA CHAVE CONTACTORA E CABO MULTIFLEX. PARA USO NA SAUDE, CFE OC. NR 1567/2019,ANEXA. 453,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQIOSOÇÃO DE UMA CHAVE CONTACTORA E CABO MULTIFLEX. PARA USO NA SAUDE, CFE OC. NR 1567/2019,ANEXA. 453,00
05/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQIOSOÇÃO DE UMA CHAVE CONTACTORA E CABO MULTIFLEX. PARA USO NA SAUDE, CFE OC. NR 1567/2019,ANEXA. 453,00
22/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4615/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 453,00
TOTAL 453,00 453,00 453,00
SALDO A PAGAR 0,00