O Município de Vista Gaúcha - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 4663 Data de lançamento: 31/07/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recurso Livre
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação
Natureza da despesa: CARTA CONVITE 12/2019- SEGUNDO SEMESTRE MERENDA
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 12 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, CFE CARTA CONVITE 12/2019- CONTRATO NR 119/2019 E TIPO DE DESPESA 686. 16.783,85 16.783,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, CFE CARTA CONVITE 12/2019- CONTRATO NR 119/2019 E TIPO DE DESPESA 686. 16.783,85
09/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, CFE CARTA CONVITE 12/2019- CONTRATO NR 119/2019 E TIPO DE DESPESA 686. 314,22
09/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, CFE CARTA CONVITE 12/2019- CONTRATO NR 119/2019 E TIPO DE DESPESA 686. 1.299,90
12/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4663/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 314,22
12/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4663/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.299,90
14/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, CFE CARTA CONVITE 12/2019- CONTRATO NR 119/2019 E TIPO DE DESPESA 686. 196,30
14/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, CFE CARTA CONVITE 12/2019- CONTRATO NR 119/2019 E TIPO DE DESPESA 686. 568,35
15/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4663/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 196,30
15/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4663/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 568,35
23/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, CFE CARTA CONVITE 12/2019- CONTRATO NR 119/2019 E TIPO DE DESPESA 686. 124,75
23/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, CFE CARTA CONVITE 12/2019- CONTRATO NR 119/2019 E TIPO DE DESPESA 686. 310,80
23/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, CFE CARTA CONVITE 12/2019- CONTRATO NR 119/2019 E TIPO DE DESPESA 686. 226,00
26/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4663/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 226,00
26/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4663/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 310,80
26/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4663/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 124,75
27/08/2019 VALOR SERÁ EMPENHADO NOVAMENTE -700,00
30/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, CFE CARTA CONVITE 12/2019- CONTRATO NR 119/2019 E TIPO DE DESPESA 686. 956,02
03/09/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4663/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 956,02
05/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, CFE CARTA CONVITE 12/2019- CONTRATO NR 119/2019 E TIPO DE DESPESA 686. 324,72
06/09/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4663/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 324,72
11/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, CFE CARTA CONVITE 12/2019- CONTRATO NR 119/2019 E TIPO DE DESPESA 686. 573,95
12/09/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4663/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 573,95
25/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, CFE CARTA CONVITE 12/2019- CONTRATO NR 119/2019 E TIPO DE DESPESA 686. 1.035,35
25/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, CFE CARTA CONVITE 12/2019- CONTRATO NR 119/2019 E TIPO DE DESPESA 686. 1.049,22
25/09/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4663/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.035,35
25/09/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4663/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.049,22
07/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, CFE CARTA CONVITE 12/2019- CONTRATO NR 119/2019 E TIPO DE DESPESA 686. 550,72
08/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4663/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 550,72
09/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, CFE CARTA CONVITE 12/2019- CONTRATO NR 119/2019 E TIPO DE DESPESA 686. 876,65
11/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4663/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 876,65
21/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, CFE CARTA CONVITE 12/2019- CONTRATO NR 119/2019 E TIPO DE DESPESA 686. 550,72
21/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, CFE CARTA CONVITE 12/2019- CONTRATO NR 119/2019 E TIPO DE DESPESA 686. 334,60
22/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, CFE CARTA CONVITE 12/2019- CONTRATO NR 119/2019 E TIPO DE DESPESA 686. 833,95
22/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4663/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 334,60
22/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4663/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 550,72
23/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4663/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 833,95
01/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, CFE CARTA CONVITE 12/2019- CONTRATO NR 119/2019 E TIPO DE DESPESA 686. 947,82
04/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4663/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 947,82
11/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, CFE CARTA CONVITE 12/2019- CONTRATO NR 119/2019 E TIPO DE DESPESA 686. 678,55
12/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, CFE CARTA CONVITE 12/2019- CONTRATO NR 119/2019 E TIPO DE DESPESA 686. 621,60
12/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, CFE CARTA CONVITE 12/2019- CONTRATO NR 119/2019 E TIPO DE DESPESA 686. 621,60
12/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, CFE CARTA CONVITE 12/2019- CONTRATO NR 119/2019 E TIPO DE DESPESA 686. 590,92
12/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4663/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 678,55
18/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4663/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 621,60
18/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4663/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 621,60
18/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4663/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 590,92
22/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, CFE CARTA CONVITE 12/2019- CONTRATO NR 119/2019 E TIPO DE DESPESA 686. 829,65
25/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4663/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 829,65
27/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, CFE CARTA CONVITE 12/2019- CONTRATO NR 119/2019 E TIPO DE DESPESA 686. 324,72
28/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4663/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 324,72
29/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, CFE CARTA CONVITE 12/2019- CONTRATO NR 119/2019 E TIPO DE DESPESA 686. 310,80
02/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4663/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 310,80
10/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, CFE CARTA CONVITE 12/2019- CONTRATO NR 119/2019 E TIPO DE DESPESA 686. 626,15
10/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, CFE CARTA CONVITE 12/2019- CONTRATO NR 119/2019 E TIPO DE DESPESA 686. 405,82
11/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4663/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 626,15
30/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4663/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 405,82
TOTAL 16.083,85 16.083,85 16.083,85
SALDO A PAGAR 0,00