| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GERSON STEFFENON ME |
| Número do empenho: | 4696 | Data de lançamento: | 01/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEDRAS BRANCAS- PEDRISCO- DIVERSAS. PARA EMBELEZAMENTO NA ESCOLA SPM, CFE OC. NR 1613/2019,ANEXA. | 207,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEDRAS BRANCAS- PEDRISCO- DIVERSAS. PARA EMBELEZAMENTO NA ESCOLA SPM, CFE OC. NR 1613/2019,ANEXA. | 207,00 | ||
| 07/08/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEDRAS BRANCAS- PEDRISCO- DIVERSAS. PARA EMBELEZAMENTO NA ESCOLA SPM, CFE OC. NR 1613/2019,ANEXA. | 207,00 | ||
| 08/08/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4696/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855913 | 207,00 | ||
| TOTAL | 207,00 | 207,00 | 207,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||