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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COMERCIAL GUIGO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4744 Data de lançamento: 02/08/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: Repasse e Manut. Rede Abastec. Agua de Entidades Civis
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 40 PC DE TE PEAD E 40 PCT DE ADAP PEAD. PARA USO NAS REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1642/2019,ANEXA. 1.428,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 40 PC DE TE PEAD E 40 PCT DE ADAP PEAD. PARA USO NAS REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1642/2019,ANEXA. 1.428,00
09/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 40 PC DE TE PEAD E 40 PCT DE ADAP PEAD. PARA USO NAS REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1642/2019,ANEXA. 1.428,00
12/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4744/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867674 1.428,00
TOTAL 1.428,00 1.428,00 1.428,00
SALDO A PAGAR 0,00