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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4786 Data de lançamento: 06/08/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção da Educação Infantil-CRECHE-FUNDEB
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Fundeb

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA UN DE NAN CONFORT 800GR. PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS DO EMEI SONHO MEU, CFE OC. NR 1677/2019,ANEXA. 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA UN DE NAN CONFORT 800GR. PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS DO EMEI SONHO MEU, CFE OC. NR 1677/2019,ANEXA. 45,00
12/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA UN DE NAN CONFORT 800GR. PARA CONSUMO DAS CRIANÇAS DO EMEI SONHO MEU, CFE OC. NR 1677/2019,ANEXA. 45,00
12/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4786/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 45,00
TOTAL 45,00 45,00 45,00
SALDO A PAGAR 0,00