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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COMERCIAL WEIMER LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4878 Data de lançamento: 08/08/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção da Educação Infantil-CRECHE-FUNDEB
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Natureza da despesa: CARTA CONVITE 13/2019- MATE. EXP. SEG SE 2019 SMEC
Fonte de Recurso: Fundeb

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 14 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE CARTA CONVITE NR 14/2019. OC. NR 1672/2019,ANEXA. CONTRATO 134/2019. 1.836,18 1.836,18

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE CARTA CONVITE NR 14/2019. OC. NR 1672/2019,ANEXA. CONTRATO 134/2019. 1.836,18
15/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NA ESCOLA SONHO MEU, CFE CARTA CONVITE NR 14/2019. OC. NR 1672/2019,ANEXA. CONTRATO 134/2019. 1.836,18
15/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4878/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.836,18
TOTAL 1.836,18 1.836,18 1.836,18
SALDO A PAGAR 0,00