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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 4882 Data de lançamento: 08/08/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Natureza da despesa: CARTA CONVITE 13/2019- MATE. EXP. SEG SE 2019 SMEC
Fonte de Recurso: M.D.E.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 14 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NA ESCOLA NELSO PICCININI CFE CARTA CONVITE NR 14/2019. OC. NR 1671/2019,ANEXA. CONTRATO 133/2019. 844,30 844,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NA ESCOLA NELSO PICCININI CFE CARTA CONVITE NR 14/2019. OC. NR 1671/2019,ANEXA. CONTRATO 133/2019. 844,30
14/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NA ESCOLA NELSO PICCININI CFE CARTA CONVITE NR 14/2019. OC. NR 1671/2019,ANEXA. CONTRATO 133/2019. 198,90
14/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NA ESCOLA NELSO PICCININI CFE CARTA CONVITE NR 14/2019. OC. NR 1671/2019,ANEXA. CONTRATO 133/2019. 645,40
15/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4882/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 198,90
15/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4882/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 645,40
TOTAL 844,30 844,30 844,30
SALDO A PAGAR 0,00