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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MARCO ANTONIO CASARIN EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4986 Data de lançamento: 12/08/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção Programa Incentivo a Suinocultura
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 38 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 450 M2 DE GEOMEMBRANA PEAD DE 0,8MM. PARA INCENTIVO A CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTERQUEIRAS DE ACORDO COM LM NR 2555/2018 E OC. NR 2343/2018,ANEXA.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 7.380,00 7.380,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 450 M2 DE GEOMEMBRANA PEAD DE 0,8MM. PARA INCENTIVO A CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTERQUEIRAS DE ACORDO COM LM NR 2555/2018 E OC. NR 2343/2018,ANEXA.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 7.380,00
26/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 450 M2 DE GEOMEMBRANA PEAD DE 0,8MM. PARA INCENTIVO A CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTERQUEIRAS DE ACORDO COM LM NR 2555/2018 E OC. NR 2343/2018,ANEXA.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 1.817,45
28/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4986/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867856 1.817,45
30/12/2019 POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR -5.562,55
TOTAL 1.817,45 1.817,45 1.817,45
SALDO A PAGAR 0,00