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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LUIZ MANTELLI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 509 Data de lançamento: 28/01/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NA MANUTENÇÃO DO TELHADO E DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRTAIVO MUNICIPAL, CFE OC. NR 108/2019,ANEXA. 736,79

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NA MANUTENÇÃO DO TELHADO E DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRTAIVO MUNICIPAL, CFE OC. NR 108/2019,ANEXA. 736,79
12/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NA MANUTENÇÃO DO TELHADO E DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRTAIVO MUNICIPAL, CFE OC. NR 108/2019,ANEXA. 736,79
13/02/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 509/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 736,79
TOTAL 736,79 736,79 736,79
SALDO A PAGAR 0,00