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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GUNDEL & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5115 Data de lançamento: 20/08/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 IMPRESSOES COLORIDA A3. PARA USO NA SMOVSU, CFE OC. NR 1762/2019,ANEXA. 24,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 IMPRESSOES COLORIDA A3. PARA USO NA SMOVSU, CFE OC. NR 1762/2019,ANEXA. 24,00
26/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 IMPRESSOES COLORIDA A3. PARA USO NA SMOVSU, CFE OC. NR 1762/2019,ANEXA. 24,00
27/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5115/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 24,00
TOTAL 24,00 24,00 24,00
SALDO A PAGAR 0,00