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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CRISTIANO MEGIER TRAUTMANN

Dados do Empenho
Número do empenho: 5117 Data de lançamento: 20/08/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 FONTES PARA NOTEBOOK POSITIVO- LENOVO. PARA USO NA ESCOLA MUNICPAL NELSO PICCININI, CFE OC. NR 1768/2019,ANEXA. 135,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 FONTES PARA NOTEBOOK POSITIVO- LENOVO. PARA USO NA ESCOLA MUNICPAL NELSO PICCININI, CFE OC. NR 1768/2019,ANEXA. 135,00
26/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 FONTES PARA NOTEBOOK POSITIVO- LENOVO. PARA USO NA ESCOLA MUNICPAL NELSO PICCININI, CFE OC. NR 1768/2019,ANEXA. 135,00
27/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5117/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 135,00
TOTAL 135,00 135,00 135,00
SALDO A PAGAR 0,00