| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ODILO ELSENBACH |
| Número do empenho: | 5137 | Data de lançamento: | 21/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE CORDAS DE VIOLÃO E PALHETA. PARA USO NOS VIOLOES DA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 1771/2019,ANEXA. | 108,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE CORDAS DE VIOLÃO E PALHETA. PARA USO NOS VIOLOES DA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 1771/2019,ANEXA. | 108,50 | ||
| 26/08/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE CORDAS DE VIOLÃO E PALHETA. PARA USO NOS VIOLOES DA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 1771/2019,ANEXA. | 108,50 | ||
| 27/08/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5137/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 108,50 | ||
| TOTAL | 108,50 | 108,50 | 108,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||