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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: BRUNO ZILMMER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5189 Data de lançamento: 23/08/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção da Educação Infantil-CRECHE-FUNDEB
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Fundeb

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUSIÇÃO DE 02 CARTUCHOS E 02 REFIS. PARA USO NA IMPRESSORA DA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 1806/2019,ANEXA. 225,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUSIÇÃO DE 02 CARTUCHOS E 02 REFIS. PARA USO NA IMPRESSORA DA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 1806/2019,ANEXA. 225,00
29/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUSIÇÃO DE 02 CARTUCHOS E 02 REFIS. PARA USO NA IMPRESSORA DA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 1806/2019,ANEXA. 225,00
03/09/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5189/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 225,00
TOTAL 225,00 225,00 225,00
SALDO A PAGAR 0,00