Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2019 |
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP. REF. A FOPAG MES DE AGOSTO DE 2019 |
50.134,28 |
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| 23/08/2019 |
EMPENHOS PARA PAGAMENTO FOPAG MES DE AGOSTO DE 2019. |
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50.134,28 |
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| 23/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA (2), Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE/POSTOS DE SAUDE |
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50,44 |
| 23/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MULTA DE TRANSITO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE/POSTOS DE SAUDE |
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91,11 |
| 23/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE/POSTOS DE SAUDE |
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105,60 |
| 23/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE/POSTOS DE SAUDE |
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232,02 |
| 23/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO SICREDI, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE/POSTOS DE SAUDE |
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235,46 |
| 23/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO TELEFONE VIVO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE/POSTOS DE SAUDE |
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345,99 |
| 23/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE/POSTOS DE SAUDE |
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1.174,37 |
| 23/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE/POSTOS DE SAUDE |
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5.384,72 |
| 23/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P. - F. APOS. E PENSAO (parte serv), Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SAUDE/POSTOS DE SAUDE |
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6.094,65 |
| 28/08/2019 |
VALOR EMPENHADO EM OUTRO RECURSO |
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-12.149,56 |
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| 28/08/2019 |
VALOR SERÁ EMPENHADO EM OUTRA RUBRICA |
-12.149,56 |
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| 30/08/2019 |
Pagamento de Empenho 5314/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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24.270,36 |
| TOTAL |
37.984,72 |
37.984,72 |
37.984,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |