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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ADELAR LAMPERTH

Dados do Empenho
Número do empenho: 5369 Data de lançamento: 27/08/2019
Tipo de empenho: Diárias do Poder Executivo
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País
Natureza da despesa: DIARIAS 2010A 2018-2019
Fonte de Recurso: A.S.P.S.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O MOTORISTA ADELAR LAMPERTH REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE CAXIAS DO SUL-RS LEVAR PACIENTES NOS DIAS 25 E 26/08/2019, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O MOTORISTA ADELAR LAMPERTH REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE CAXIAS DO SUL-RS LEVAR PACIENTES NOS DIAS 25 E 26/08/2019, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. 240,00
27/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O MOTORISTA ADELAR LAMPERTH REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE CAXIAS DO SUL-RS LEVAR PACIENTES NOS DIAS 25 E 26/08/2019, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. 240,00
05/09/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5369/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851988 240,00
TOTAL 240,00 240,00 240,00
SALDO A PAGAR 0,00