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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MARINA VEÍCULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5376 Data de lançamento: 27/08/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: A.S.P.S.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE OLEOS DIVERSOS. FILTRO. ADITIVO RADIADOR E GAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DUCATO PLACAS IZD4D50 DE USO NA SEC. DA SAUDE, CFE OC. NR 1819/2019,ANEXA. 563,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE OLEOS DIVERSOS. FILTRO. ADITIVO RADIADOR E GAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DUCATO PLACAS IZD4D50 DE USO NA SEC. DA SAUDE, CFE OC. NR 1819/2019,ANEXA. 563,94
03/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE OLEOS DIVERSOS. FILTRO. ADITIVO RADIADOR E GAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DUCATO PLACAS IZD4D50 DE USO NA SEC. DA SAUDE, CFE OC. NR 1819/2019,ANEXA. 563,94
27/09/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5376/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 563,94
TOTAL 563,94 563,94 563,94
SALDO A PAGAR 0,00