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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FREEWAY ELÉTRICO & HIDRÁULICO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5392 Data de lançamento: 28/08/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM REFLETOR 150W ANGULO DE 45 GRAUS. PARA USO NO TREVO DE ACESSO A CIDADE DE VISTA GAUCHA, CFE OC. NR 1838/2019,ANEXA. 1.490,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM REFLETOR 150W ANGULO DE 45 GRAUS. PARA USO NO TREVO DE ACESSO A CIDADE DE VISTA GAUCHA, CFE OC. NR 1838/2019,ANEXA. 1.490,00
17/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM REFLETOR 150W ANGULO DE 45 GRAUS. PARA USO NO TREVO DE ACESSO A CIDADE DE VISTA GAUCHA, CFE OC. NR 1838/2019,ANEXA. 1.159,00
17/09/2019 POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR -331,00
18/09/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5392/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.159,00
TOTAL 1.159,00 1.159,00 1.159,00
SALDO A PAGAR 0,00