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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: TERRA NOVA TINTAS APOLUS MARQUES RIBEIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5394 Data de lançamento: 28/08/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa: 3390.30.11.00.00.00 - Material Quimico
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 UN DE TINTA BRANCA DE 3,6 LTS. PARA USO NA PINTURA DE FAIXAS NA AVENIDA NOVE DE MAIO PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, CFE OC. NR 1831/2019,ANEXA. 66,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 UN DE TINTA BRANCA DE 3,6 LTS. PARA USO NA PINTURA DE FAIXAS NA AVENIDA NOVE DE MAIO PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, CFE OC. NR 1831/2019,ANEXA. 66,58
03/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 UN DE TINTA BRANCA DE 3,6 LTS. PARA USO NA PINTURA DE FAIXAS NA AVENIDA NOVE DE MAIO PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, CFE OC. NR 1831/2019,ANEXA. 66,58
05/09/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5394/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855926 66,58
TOTAL 66,58 66,58 66,58
SALDO A PAGAR 0,00