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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: JAIMIR ANDRE DOS SANTOS 08292136940

Dados do Empenho
Número do empenho: 5427 Data de lançamento: 02/09/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Normatização e Fiscalização
Projeto / Atividade: Manut e Ampl da Sinalização Horizontal e Vertical das Vias Públicas
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA PINTURA NAS FAIXAS DE PEDESTRES E QUEBRA MOLAS NQA CIDADE E DISTRITO DE BOM PLANO, CFE OC. NR 1848/2019,ANEXA. 2.730,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA PINTURA NAS FAIXAS DE PEDESTRES E QUEBRA MOLAS NQA CIDADE E DISTRITO DE BOM PLANO, CFE OC. NR 1848/2019,ANEXA. 2.730,00
06/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA PINTURA NAS FAIXAS DE PEDESTRES E QUEBRA MOLAS NQA CIDADE E DISTRITO DE BOM PLANO, CFE OC. NR 1848/2019,ANEXA. 2.730,00
06/09/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5427/2019, 3072 - JAIMIR ANDRE DOS SANTOS 08292136940 81,90
06/09/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5427/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867689 2.648,10
TOTAL 2.730,00 2.730,00 2.730,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 06/09/2019 81,90 Lançada
TOTAL   81,90