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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: PEIXOTO COM DE MATERIAIS ELET E HIDRAULICO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5510 Data de lançamento: 09/09/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades de Saneamento Básico
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1908/2019,ANEXA. 563,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1908/2019,ANEXA. 563,20
16/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1908/2019,ANEXA. 563,20
25/09/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5510/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 563,20
TOTAL 563,20 563,20 563,20
SALDO A PAGAR 0,00