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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SECO AUTO PEÇAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5554 Data de lançamento: 11/09/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM CUBO DE RODA. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL PLACAS IXT 5762 DA SMEC, CFE OC. NR 1929/2019,ANEXA. 196,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM CUBO DE RODA. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL PLACAS IXT 5762 DA SMEC, CFE OC. NR 1929/2019,ANEXA. 196,01
17/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM CUBO DE RODA. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL PLACAS IXT 5762 DA SMEC, CFE OC. NR 1929/2019,ANEXA. 196,01
18/09/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5554/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 196,01
TOTAL 196,01 196,01 196,01
SALDO A PAGAR 0,00