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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CLAUDIO WINCK DORNELLES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5555 Data de lançamento: 11/09/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM FERRO PARA PARACHOQUE. PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PLACAS IQT 6255 DA SMOVSU, CFE OC. NR 1930/2019,ANEXA. 280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM FERRO PARA PARACHOQUE. PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PLACAS IQT 6255 DA SMOVSU, CFE OC. NR 1930/2019,ANEXA. 280,00
17/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM FERRO PARA PARACHOQUE. PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PLACAS IQT 6255 DA SMOVSU, CFE OC. NR 1930/2019,ANEXA. 280,00
18/09/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5555/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 280,00
TOTAL 280,00 280,00 280,00
SALDO A PAGAR 0,00