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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COOPERATIVA A1

Dados do Empenho
Número do empenho: 5557 Data de lançamento: 11/09/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE CABO. PINO ADAPTADOR. PLUG MACHO E FEMEA. PARA USO NOS ESQUIPAMENTOS DO SETOR DE IMPRENSA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1938/2019,ANEXA. 130,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE CABO. PINO ADAPTADOR. PLUG MACHO E FEMEA. PARA USO NOS ESQUIPAMENTOS DO SETOR DE IMPRENSA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1938/2019,ANEXA. 130,55
17/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE CABO. PINO ADAPTADOR. PLUG MACHO E FEMEA. PARA USO NOS ESQUIPAMENTOS DO SETOR DE IMPRENSA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1938/2019,ANEXA. 130,55
18/09/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5557/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 130,55
TOTAL 130,55 130,55 130,55
SALDO A PAGAR 0,00