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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: WISNIEWSKI TRANSPORTES EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5576 Data de lançamento: 12/09/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Ações Socioassistênciais de Concessão de Benefícios Eventuais
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VIAGEM DE VISTA GAUCHA A CORONEL BICACO,DO GRUPO DE TERCEIRA IDADE REVIVER, CFE OC. NR 1940/2019,ANEXA. 430,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VIAGEM DE VISTA GAUCHA A CORONEL BICACO,DO GRUPO DE TERCEIRA IDADE REVIVER, CFE OC. NR 1940/2019,ANEXA. 430,00
17/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VIAGEM DE VISTA GAUCHA A CORONEL BICACO,DO GRUPO DE TERCEIRA IDADE REVIVER, CFE OC. NR 1940/2019,ANEXA. 430,00
17/09/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5576/2019, 7019 - WISNIEWSKI TRANSPORTES EIRELI ME 12,90
18/09/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5576/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850299 417,10
TOTAL 430,00 430,00 430,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 17/09/2019 12,90 Lançada
TOTAL   12,90