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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ELIANE ADAMSKI VOGT 94939900010

Dados do Empenho
Número do empenho: 5577 Data de lançamento: 12/09/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA REPOSIÇÃO NO DISTRIBUIDOR DE ESTERCO DA SMAMA, CFE OC. NR 1946/2019,ANEXA. 428,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA REPOSIÇÃO NO DISTRIBUIDOR DE ESTERCO DA SMAMA, CFE OC. NR 1946/2019,ANEXA. 428,75
18/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA REPOSIÇÃO NO DISTRIBUIDOR DE ESTERCO DA SMAMA, CFE OC. NR 1946/2019,ANEXA. 428,75
23/09/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5577/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867736 428,75
TOTAL 428,75 428,75 428,75
SALDO A PAGAR 0,00