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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA ME DAIO MECANICA A DIESEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 56 Data de lançamento: 02/01/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DE AGUA PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS PLACA NYS2281, CFE OC NR 09/2019, ANEXA. 575,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2019 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DE AGUA PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS PLACA NYS2281, CFE OC NR 09/2019, ANEXA. 575,00
31/01/2019 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DE AGUA PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS PLACA NYS2281, CFE OC NR 09/2019, ANEXA. 575,00
04/02/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 575,00
TOTAL 575,00 575,00 575,00
SALDO A PAGAR 0,00