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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MARION E MARION LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 563 Data de lançamento: 31/01/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS E BALDE DE OLEO LUBRIFICANTE. PARA REPOSIÇÃO NA CARREGADEIRA KOMATSU WA 200 E CAMINHÇAO FORD PLACAS IRX 9553 DA SMOVSU, CFE OC. NR 138 E 137/2019,ANEXA. 1.589,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS E BALDE DE OLEO LUBRIFICANTE. PARA REPOSIÇÃO NA CARREGADEIRA KOMATSU WA 200 E CAMINHÇAO FORD PLACAS IRX 9553 DA SMOVSU, CFE OC. NR 138 E 137/2019,ANEXA. 1.589,70
07/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS E BALDE DE OLEO LUBRIFICANTE. PARA REPOSIÇÃO NA CARREGADEIRA KOMATSU WA 200 E CAMINHÇAO FORD PLACAS IRX 9553 DA SMOVSU, CFE OC. NR 138 E 137/2019,ANEXA. 1.589,70
08/02/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 563/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.589,70
TOTAL 1.589,70 1.589,70 1.589,70
SALDO A PAGAR 0,00