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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5674 Data de lançamento: 18/09/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: A.S.P.S.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS DE VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL. PARA USO NA UBS DA SEDE, CFE OC. NR 1993/2019,ANEXA. 636,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS DE VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL. PARA USO NA UBS DA SEDE, CFE OC. NR 1993/2019,ANEXA. 636,00
30/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS DE VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL. PARA USO NA UBS DA SEDE, CFE OC. NR 1993/2019,ANEXA. 636,00
01/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5674/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 852017 636,00
TOTAL 636,00 636,00 636,00
SALDO A PAGAR 0,00