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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LUCINETE WEBER DA SILVA 58962000059

Dados do Empenho
Número do empenho: 5683 Data de lançamento: 18/09/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção da Educação Infantil-CRECHE-FUNDEB
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Fundeb

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA CONSTURA EM FRALDAS E CARRINHO DE BEBE NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 1986/2019,ANEXA. 129,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA CONSTURA EM FRALDAS E CARRINHO DE BEBE NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 1986/2019,ANEXA. 129,00
27/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA CONSTURA EM FRALDAS E CARRINHO DE BEBE NA ESCOLA SONHO MEU, CFE OC. NR 1986/2019,ANEXA. 129,00
27/09/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5683/2019, 1793 - LUCINETE WEBER DA SILVA 58962000059 3,87
01/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5683/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 125,13
TOTAL 129,00 129,00 129,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 27/09/2019 3,87 Lançada
TOTAL   3,87