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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GILBERTO JAROSCZNISKI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5709 Data de lançamento: 19/09/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa: 3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LICENÇA DE ANTIVIRUS. PARA USO NOC COMPUTADORES DA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 2018/2019,ANEXA. 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LICENÇA DE ANTIVIRUS. PARA USO NOC COMPUTADORES DA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 2018/2019,ANEXA. 600,00
30/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LICENÇA DE ANTIVIRUS. PARA USO NOC COMPUTADORES DA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 2018/2019,ANEXA. 600,00
01/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5709/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855859 600,00
TOTAL 600,00 600,00 600,00
SALDO A PAGAR 0,00