| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGêNCIA TENENTE PORTELA RS |
| Número do empenho: | 585 | Data de lançamento: | 01/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fgts a Pagar | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | A.S.P.S. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO FGTS REF AO MES DE JANEIRO DE 2019.PIM | 521,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO FGTS REF AO MES DE JANEIRO DE 2019.PIM | 521,25 | ||
| 01/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO FGTS REF AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 521,25 | ||
| 06/02/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 585/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 521,25 | ||
| TOTAL | 521,25 | 521,25 | 521,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||