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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: TATIANA MENICE DA CUNHA DONATO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5907 Data de lançamento: 25/09/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da ADCA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 RODAS CONTROLADORA PROFUNDIDADE.PARA REPOSIÇÃO NA PLANTADEIRA MAX DA SMAMA, CFE OC. NR 2053/2019,ANEXA. 1.480,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 RODAS CONTROLADORA PROFUNDIDADE.PARA REPOSIÇÃO NA PLANTADEIRA MAX DA SMAMA, CFE OC. NR 2053/2019,ANEXA. 1.480,00
01/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 05 RODAS CONTROLADORA PROFUNDIDADE.PARA REPOSIÇÃO NA PLANTADEIRA MAX DA SMAMA, CFE OC. NR 2053/2019,ANEXA. 1.480,00
04/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5907/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.480,00
TOTAL 1.480,00 1.480,00 1.480,00
SALDO A PAGAR 0,00