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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: BENONI DE SOUZA SIMON EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 5917 Data de lançamento: 25/09/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MÃODE OBRA- AJUSTE- SELAGEM- ENSAIO E MANUTENÇÃO DO TACOGRAFO DO VEICULO CAMINHÃO IVO 8101 DA SMOVSU, CFE OC. NR 2034/2019,ANEXA. 628,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MÃODE OBRA- AJUSTE- SELAGEM- ENSAIO E MANUTENÇÃO DO TACOGRAFO DO VEICULO CAMINHÃO IVO 8101 DA SMOVSU, CFE OC. NR 2034/2019,ANEXA. 628,00
30/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MÃODE OBRA- AJUSTE- SELAGEM- ENSAIO E MANUTENÇÃO DO TACOGRAFO DO VEICULO CAMINHÃO IVO 8101 DA SMOVSU, CFE OC. NR 2034/2019,ANEXA. 588,00
30/09/2019 1 -40,00
24/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5917/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 588,00
TOTAL 588,00 588,00 588,00
SALDO A PAGAR 0,00