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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LIPPI LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5936 Data de lançamento: 25/09/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 CAMISAS GOLA POLO. PARA USO EM SERVIÇOS DA JUNTA MILITAR, CFE OC. NR 2058/2019,ANEXA. 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 CAMISAS GOLA POLO. PARA USO EM SERVIÇOS DA JUNTA MILITAR, CFE OC. NR 2058/2019,ANEXA. 100,00
01/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 CAMISAS GOLA POLO. PARA USO EM SERVIÇOS DA JUNTA MILITAR, CFE OC. NR 2058/2019,ANEXA. 100,00
04/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5936/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867772 100,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00