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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 01:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: TIAGO RAFFAELLI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5941 Data de lançamento: 25/09/2019
Tipo de empenho: Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Ações Socioassistênciais de Concessão de Benefícios Eventuais
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - Material Destinado a Assistência Social
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 12/2019- MAT ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA AUXILIO MORADIA E MELHORIAS, CFE LM NR 1943/2011- PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2019- OC. NR 750/2019,ANEXA.TIPO DE DESPESA 679. 1.200,00 1.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA AUXILIO MORADIA E MELHORIAS, CFE LM NR 1943/2011- PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2019- OC. NR 750/2019,ANEXA.TIPO DE DESPESA 679. 1.200,00
10/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA AUXILIO MORADIA E MELHORIAS, CFE LM NR 1943/2011- PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2019- OC. NR 750/2019,ANEXA.TIPO DE DESPESA 679. 440,15
10/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA AUXILIO MORADIA E MELHORIAS, CFE LM NR 1943/2011- PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2019- OC. NR 750/2019,ANEXA.TIPO DE DESPESA 679. 759,85
15/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5941/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 440,15
15/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5941/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 759,85
TOTAL 1.200,00 1.200,00 1.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.