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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 5971 Data de lançamento: 27/09/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa: CARTA CONVITE 19/2019- DIA DAS CRIANÇAS 2019
Fonte de Recurso: M.D.E.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 900 SORVENTES TIPO MORENINHA. PARA CONSUMO NO DIA DA CRIANÇA 11/10/2019, CFE OC. NR 2076/2019. CARTA CONVITE 19/2019- CONTRATO 158/2019.TIPO DE DESPESA 694. 2.223,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 900 SORVENTES TIPO MORENINHA. PARA CONSUMO NO DIA DA CRIANÇA 11/10/2019, CFE OC. NR 2076/2019. CARTA CONVITE 19/2019- CONTRATO 158/2019.TIPO DE DESPESA 694. 2.223,00
16/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 900 SORVENTES TIPO MORENINHA. PARA CONSUMO NO DIA DA CRIANÇA 11/10/2019, CFE OC. NR 2076/2019. CARTA CONVITE 19/2019- CONTRATO 158/2019.TIPO DE DESPESA 694. 2.223,00
17/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5971/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.223,00
TOTAL 2.223,00 2.223,00 2.223,00
SALDO A PAGAR 0,00