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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017

Dados do Empenho
Número do empenho: 5985 Data de lançamento: 30/09/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: Repasse e Manut. Rede Abastec. Agua de Entidades Civis
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE COMANDO ELETRICO E MELHORIA. PARA USO NO PROJETO DE AGUA NA LINHA CRESPAN, CFE OC. NR 2087/2019,ANEXA. 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE COMANDO ELETRICO E MELHORIA. PARA USO NO PROJETO DE AGUA NA LINHA CRESPAN, CFE OC. NR 2087/2019,ANEXA. 150,00
04/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE COMANDO ELETRICO E MELHORIA. PARA USO NO PROJETO DE AGUA NA LINHA CRESPAN, CFE OC. NR 2087/2019,ANEXA. 150,00
04/10/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5985/2019, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017 4,50
07/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5985/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 145,50
TOTAL 150,00 150,00 150,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 04/10/2019 4,50 Lançada
TOTAL   4,50