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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6 Data de lançamento: 02/01/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DO CODIGO 3082296926, CFE FATURA EM ANEXO. 86,09

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2019 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DO CODIGO 3082296926, CFE FATURA EM ANEXO. 86,09
02/01/2019 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DO CODIGO 3082296926, CFE FATURA EM ANEXO. 86,09
10/01/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 86,09
TOTAL 86,09 86,09 86,09
SALDO A PAGAR 0,00