| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS PROFISSIONAIS DE POMERODE |
| Número do empenho: | 6019 | Data de lançamento: | 01/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,DESPORTO E LAZER | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN CULT,DESPORTO E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Lazer | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Apoio Financeiro as Entidades Culturais e Desportivas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO A SER REALIZADO NO BAILE DO KERB EDIÇÃO 2019 CFE DEC. EXECT. 046/2019 E LM NR 2259/2014- INEXIGIBILIDADE 05/2019. CONTRATO 163/2019 E OC. NR 2101/2019,ANEXA. | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO A SER REALIZADO NO BAILE DO KERB EDIÇÃO 2019 CFE DEC. EXECT. 046/2019 E LM NR 2259/2014- INEXIGIBILIDADE 05/2019. CONTRATO 163/2019 E OC. NR 2101/2019,ANEXA. | 14.000,00 | ||
| 21/10/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO A SER REALIZADO NO BAILE DO KERB EDIÇÃO 2019 CFE DEC. EXECT. 046/2019 E LM NR 2259/2014- INEXIGIBILIDADE 05/2019. CONTRATO 163/2019 E OC. NR 2101/2019,ANEXA. | 14.000,00 | ||
| 21/10/2019 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 6019/2019, 7073 - ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS PROFISSIONAIS DE POMERODE | 420,00 | ||
| 21/10/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6019/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 13.580,00 | ||
| TOTAL | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 21/10/2019 | 420,00 | Lançada | |
| TOTAL | 420,00 |