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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS PROFISSIONAIS DE POMERODE

Dados do Empenho
Número do empenho: 6019 Data de lançamento: 01/10/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,DESPORTO E LAZER
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN CULT,DESPORTO E LAZER
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Lazer
Projeto / Atividade: Manutenção e Apoio Financeiro as Entidades Culturais e Desportivas
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 5 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO A SER REALIZADO NO BAILE DO KERB EDIÇÃO 2019 CFE DEC. EXECT. 046/2019 E LM NR 2259/2014- INEXIGIBILIDADE 05/2019. CONTRATO 163/2019 E OC. NR 2101/2019,ANEXA. 14.000,00 14.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO A SER REALIZADO NO BAILE DO KERB EDIÇÃO 2019 CFE DEC. EXECT. 046/2019 E LM NR 2259/2014- INEXIGIBILIDADE 05/2019. CONTRATO 163/2019 E OC. NR 2101/2019,ANEXA. 14.000,00
21/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO A SER REALIZADO NO BAILE DO KERB EDIÇÃO 2019 CFE DEC. EXECT. 046/2019 E LM NR 2259/2014- INEXIGIBILIDADE 05/2019. CONTRATO 163/2019 E OC. NR 2101/2019,ANEXA. 14.000,00
21/10/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 6019/2019, 7073 - ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS PROFISSIONAIS DE POMERODE 420,00
21/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6019/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 13.580,00
TOTAL 14.000,00 14.000,00 14.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 21/10/2019 420,00 Lançada
TOTAL   420,00