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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GILBERTO JAROSCZNISKI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6024 Data de lançamento: 01/10/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 TONNER HP 283 A COMPATIVEL. PARA USO NA ASST SOCIAL. CFE OC. NR 2108/2019,ANEXA. 260,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 TONNER HP 283 A COMPATIVEL. PARA USO NA ASST SOCIAL. CFE OC. NR 2108/2019,ANEXA. 260,00
07/10/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 TONNER HP 283 A COMPATIVEL. PARA USO NA ASST SOCIAL. CFE OC. NR 2108/2019,ANEXA. 260,00
08/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6024/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 260,00
TOTAL 260,00 260,00 260,00
SALDO A PAGAR 0,00